Dane ogólne
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu za III kwartały 2006r.
Budżet na 2006 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2005r. uchwałą Rady Gminy Czarnków nr XXXVI / 277 /05 w kwotach :
Dochody 18.922.118 zł
Wydatki 22.014.005 zł
Deficyt budżetowy 3.091.887 zł
W okresie III kwartałów 2006 r. dokonano zmian :
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVII / 287/ 06 z dnia 26 stycznia 2006r.,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIX / 300 / 06 z dnia 30 marca 2006r. ,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XL / 314/06 z dnia 27 kwietnia 2006r.,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLI/318/06 z dnia 01 czerwca 2006r.,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLII /323/06 z dnia 29 czerwca 2006r,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIII / 336 /06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIV / 345 /06 z dnia 28 września 2006 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 266 / I /06 z dnia 29 września 2006r.,
Po dokonanych zmianach budżet wynosi :
Dochody 20.371.979,10 zł
Wydatki 19.991.850,00 zł
Nadwyżka budżetowa wynosi 380.129,10 zł .
Dochody budżetowe
Po dokonanych zmianach po stronie planu dochody budżetowe wynosiły .
L.p |
Wyszczególnienie |
Plan na 2006r. |
Plan po zmianie |
+ zwiększenie - zmniejszenie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Dotacje z budżetu państwa i gmin w tym : dotacje na zadania zlecone |
3.031.544
2.473.490 |
3.578.704,00
2.861.378,00 |
+547.160,00
+387.888,00 |
2. |
Subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza część oświatowa
|
8.916.105
3.149.795 5.766.310 |
8.946.773,00
3.149.795,00 5.796.978,00 |
+30.668,00
0 +30.668,00 |
3. |
Dochody własne |
6.974.469 |
7.846.502,10 |
+872.033,10 |
|
Razem |
18.922.118 |
20.371.979,10 |
+1.449.861,10 |
W III kwartałach 2006r. dochody zostały zrealizowane
L.p |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianie |
Wykonanie na dzień 30.09.2006r. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. 1. |
Dotacje z budżetu państwa i gmin w tym : dotacje na zadania zlecone |
3.578.704,00
2.861.378,00 |
3.010.643,68
2.435.846,00 |
84,13
85,13 |
2. |
Subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza część oświatowa
|
8.946.773,00
3.149.795,00 5.796.978,00
|
7.267.478,00
2.362.347,00 4.905.131,00 |
81,23
75,00 84,62 |
3. |
Dochody własne |
7.846.502,10 |
4.941.169,56 |
62,97 |
|
Razem |
20.371.979,10 |
15.219.291,24 |
74,71 |
Realizację w działach przedstawia poniższe zestawienie:
Dz. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie30.09.2006r. |
% |
1 |
2 |
3 |
5 | |
O10 |
Rolnictwo i łowiectwo |
1.415.864,10 |
53,89 | |
020 |
Leśnictwo |
3.240,00 |
2.548,82 |
78,67 |
600 |
Transport i łączność |
197.208,00 |
26.908,00 |
13,64 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
928.795,00 |
280.987,07 |
30,25 |
710 |
Działalność usługowa |
5.000,00 |
4.198,05 |
83,96 |
750 |
Administracja publiczna |
125.020,00 |
102.150,12 |
81,71 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli |
55.205,00 |
1.233,00 |
2,23 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
400,00 |
400,00 |
100,00 |
756 |
Dochody od osób praw.od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
5.094.646,00 |
3.710.365,48 |
72,83 |
758 |
Różne rozliczenia |
8.951.773,00 |
7.269.008,71 |
81,20 |
801 |
Oświata i wychowanie |
218.771,00 |
174.914,18 |
79,95 |
852 |
Pomoc społeczna |
3.189.169,00 |
2.729.177,00 |
85,58 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
110.448,00 |
96.149,10 |
87,05 |
900 |
Gospodarka komunalne i ochrona środowiska |
67.500,00 |
40.783,72 |
60,42 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8.640,00 |
9.340,00 |
108,10 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
300,00 |
8.050,00 |
2683,33 |
|
Razem |
20.371.979,10 |
15.219.291,24 |
74,71 |
Wydatki budżetowe
W okresie III kwartałów 2006 r. dokonano zmian :
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Plan po zmianie |
+ zwiększenie - zmniejszenie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Wydatki majątkowe |
5.029.352 |
1.920.537,00 |
-3.108.815,00 |
2. |
Wynagrodzenia |
7.397.407 |
7.541.309,58 |
+143.902,58 |
3. |
Pochodne od wynagrodzeń |
1.485.991 |
1.517.935,42 |
+31.944,42 |
4. |
Dotacje |
388.313 |
406.177,00 |
+17.864,00 |
5. |
Pozostałe wydatki |
7.712.942 |
8.605.891,00 |
+892.949,00 |
|
Razem |
22.014.005 |
19.991.850,00 |
-2.022.155,00 |
Realizację wg rodzaju za 3 kwartały 2006 r. przedstawia poniższa tabela:
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianie |
Wykonanie |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Wydatki majątkowe |
1.920.537,00 |
899.147,11 |
46,82 |
2. |
Wynagrodzenia |
7.541.309,58 |
5.658.719,38 |
75,04 |
3. |
Pochodne od wynagrodzeń |
1.517.935,42 |
1.130.159,31 |
74,45 |
4. |
Dotacje |
406.177,00 |
230.938,14 |
56,86 |
5. |
Pozostałe wydatki |
8.605.891,00 |
6.386.475,35 |
74,21 |
|
Razem |
19.991.850,00 |
14.305.439,29 |
71,56 |
Realizację w działach za 3 kwartały 2006 r. wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela
Dz. |
Wyszczególnienie |
Plan ( po zmianie ) |
Wykonanie30.09.2006r. |
% |
1 |
3 |
4 |
5 | |
O10 |
1.529.803,00 |
843.101,89 |
55,11 | |
O20 |
Leśnictwo |
8.000,00 |
2.219,60 |
27,75 |
600 |
Transport i łączność |
540.322,00 |
234.843,62 |
43,46 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
686.379,00 |
438.873,34 |
63,94 |
710 |
Działalność usługowa |
121.500,00 |
35.749,29 |
29,42 |
750 |
Administracja publiczna |
2.659.497,00 |
1.920.683,48 |
72,22 |
751 |
Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
55.205,00 |
598,20 |
1,08 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
106.500,00 |
87.971,88 |
82,60 |
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
100.050,00 |
63.220,79 |
63,19 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
105.000,00 |
69.769,30 |
66,45 |
758 |
Różne rozliczenia |
66.090,00 |
0 |
0 |
801 |
Oświata i wychowanie |
8.537.238,00 |
6.380.432,83 |
74,74 |
851 |
Ochrona zdrowia |
115.200,00 |
79.294,11 |
68,83 |
852 |
Pomoc społeczna |
3.611.909,00 |
2.908.173,24 |
80,52 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
483.641,00 |
314.436,31 |
65,01 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
497.726,00 |
375.425,24 |
75,43 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
546.480,00 |
386.567,78 |
70,74 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
221.310,00 |
164.078,39 |
74,14 |
|
Razem |
19.991.850,00 |
14.305.439,29 |
71,56 |
REALIZACJA DOCHODÓW , WYDATKÓW , PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW
Dochody |
Wydatki |
-Deficyt +Nadwyżka |
Przychody |
Rozchody | |
20.371.979,10 |
19.991.850,00 |
380.129,10 |
1.212.026,00 |
1.592.155,10 | |
Wykonanie |
15.219.291,24 |
14.305.439,29 |
+913.851,95 |
0 |
642.155,10 |